17년차 전국 세무기장대리 쿠택스 17년차 전국 세무기장대리 쿠택스
2026년 법인세 신고대리 체크사항 (법인사업자)

2026년 법인세 신고대리 체크사항 (법인사업자)

2026년 법인세 신고대리 체크사항 및 애로사항 법인사업자 꼭 확인해야 할 사항과 기업 애로사항 쿠택스세무사 안녕하세요. 법인세 신고 전문 쿠택스입니다. 12월 말 결산법인의 2026년 법인세 신고 및 납부기한은 3월 31일까지입니다. 법인세 신고는 단순히 세액 계산만의 문제가 아니라, 세무 리스크 관리와 사후 추징 방지가 핵심입니다. 특히 최근 과세당국의 세수 관리 강화와 전산 분석 고도화로 인해 비용 과대계상 사적경비 처리 세액공제 요건 미충족 최저한세 오적용 사례에 대한 검증이 매우 엄격해졌습니다. 이번 글에서는 2026년 세법 기준에 맞춰 법인세 신고대리 시 반드시 점검해야 할 사항과 기업이 겪는 주요 애로사항을 정리해 드리겠습니다. 1. 법인세 신고 시 법인사업자들의 애로사항 ① 돈을 받지 못했는데 세금은 내야 하는 문제 건설업, 유통업 등에서 가장 많이 발생하는 애로사항입니다. 하청업체가 공사를 완료했음에도 원청으로부터 대금을 지급받지 못하는 경우가 있습니다. 그러
법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류 2026년

법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류 2026년

법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류 2026년 안녕하새요. 법인세 신고대리 전문 쿠택스입니다. 오늘은 법인세 신고대리 필요서류 및 준비서류에 대해 체크해보려고 합니다. 쿠택스세무사 1. 법인세 신고 기간 먼저 확인하세요. 법인세 신고는 법인의 결산일 기준으로 진행됩니다. • 12월 결산 법인 → 다음 해 3월 31일까지 신고 • 3월 결산 법인 → 6월 신고 • 6월 결산 법인 → 9월 신고 • 9월 결산 법인 → 12월 신고 대부분의 법인은 12월 결산이므로 3월이 신고 마감입니다. 기한 임박 후 자료를 모으면 누락·오류 발생 가능성이 높습니다. 최소 1~2개월 전부터 준비하는 것이 안전합니다. ⸻ 2. 법인통장 거래내역 법인세 신고의 출발점은 자금 흐름 확인입니다. 반드시 준비해야 할 계좌: • 법인 명의 모든 계좌 • 법인카드 결제 계좌 • 대표자 계좌 중 법인 자금이 혼용된 계좌 확인 목적: • 매출 누락 여부 • 비용 인정 가능 여부 • 가지급금·가수금 발생 여부 • 자금
1인법인 법인세 신고대행 및 신고대리 (개인법인)

1인법인 법인세 신고대행 및 신고대리 (개인법인)

1인법인 법인세 신고대행 및 신고대리 (개인법인) 안녕하세요. 1인법인 법인세 신고대행 전문 쿠택스입니다. 법인세 신고대행 최근 1인 법인 설립이 빠르게 증가하고 있습니다. 설립은 간단하지만, 세무 처리와 법인세 신고는 개인사업자와 전혀 다릅니다. “1인법인인데 직접 해도 되지 않을까?” 이 질문을 가장 많이 받습니다. 결론부터 말씀드리면, 1인 법인도 반드시 복식부기 장부 작성 의무가 있습니다. 아래에서 자세히 정리해드리겠습니다. ⸻ 1. 1인법인 세무기장, 왜 반드시 필요할까요? 1-1. 세무 기장이란 무엇인가? 세무 기장(記帳)이란 세금 신고를 위해 거래 내용을 장부에 기록하는 것을 의미합니다. 법인은 모든 거래를 복식부기 방식으로 기록해야 합니다. 이는 차변·대변을 이중으로 기록하는 회계 방식으로, 전문 지식 없이 처리하기 쉽지 않습니다. ⸻ 1-2. 법인은 규모와 관계없이 복식부기 의무 개인사업자는 일정 매출 이하일 경우 간편장부 작성이 가능합니다. 하지만 법인은 매출
2주택자도 주택임대소득세 대상? 2026년 전세보증금 간주임대료 과세

2주택자도 주택임대소득세 대상? 2026년 전세보증금 간주임대료 과세

2주택자도 주택임대소득세 대상? 2026년 전세보증금 간주임대료 과세 “3주택 이상만 세금 내는 줄 알았죠?” 2026년부터는 고가 2주택자도 전세보증금에 대해 임대소득세(간주임대료)가 과세됩니다. 월세를 받지 않아도 세금이 발생할 수 있어 다주택자의 주의가 필요합니다. 이번 글에서는 2주택자 과세 요건 간주임대료 계산 방법 분리과세 vs 종합과세 비교 건강보험 영향 절세 전략 까지 한 번에 정리해드립니다. * 간주임대료 계산방법 https://m.blog.naver.com/kuutax/221963773930 [세무사] 주택임대소득 간주임대료 계산방법 #주택임대소득 #간주임대료 #세무사 [세무사] 주택임대소득 간주임대료 계산방법 안녕하세요. 쿠택스입니다... m.blog.naver.com ⸻ 1. 2주택자도 임대소득세를 내야 하나요? 기본 원칙 주택임대소득은 부부 합산 주택 수 기준으로 판단합니다. • 배우자 각각 1채 → 2주택 • 부부 공동명의 1채 → 1주택 ⸻ 2.
종합소득세 신고대행으로 740만원 세금환급 사례

종합소득세 신고대행으로 740만원 세금환급 사례

종합소득세 신고대행으로 740만원 세금환급 사례 세무기장 + 세액공제 전략으로 절세 성공 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스 세무사입니다. 이번 글에서는 종합소득세 신고대행을 통해 740만원 환급 및 향후 절세 구조를 만든 실제 상담 사례를 소개해드립니다. 1. 상담 의뢰 배경 연 매출: 약 5억 ~ 6억 원 기존 납부 종합소득세: 약 1,400만원 영업이익률: 약 9% 대표님께서는 “매출 대비 세금이 과도하게 높다”는 판단으로 종합소득세 절세 상담을 요청하셨습니다. 쿠택스에서는 기존 신고자료를 정밀 검토한 후 구조적인 문제점 3가지를 확인했습니다. 종합소득세 절세를 막고 있던 3가지 문제점 1️ 재고 관리 미반영 문제 기말재고 관리가 정확하지 않아 실제 이익보다 높게 계산될 가능성이 있었습니다. 재고는 단순 숫자가 아니라 과세소득에 직접적인 영향을 주는 핵심 요소입니다. 재고 정리만으로도 세금 차이가 크게 발생할 수 있습니다. 2️ 인건비 신고 누락 및 왜곡 문제 인건비가 지나치게
2026년 건강보험료 개정 계획

2026년 건강보험료 개정 계획

2026년 건강보험료 개정 계획 재산보험료 정률제 도입·소득 반영 시차 단축…건보료 부과 체계 대대적 개편 매달 납부하는 건강보험료는 국민에게 필수적인 사회안전망이지만, 동시에 기준이 불명확하고 예측하기 어려운 부담으로 느껴지는 경우도 적지 않습니다. 특히 소득은 줄었는데 재산이 있다는 이유만으로 보험료가 급격히 인상되거나, 비슷한 재산을 보유하고 있음에도 구간 차이로 보험료가 크게 달라지는 문제는 오랫동안 국민 불만의 대상이 되어 왔습니다. 이러한 문제를 해소하기 위해 정부가 건강보험료 부과 체계 전면 개편에 나섭니다. 국민건강보험공단, ‘2026년 업무 추진 계획’ 보고 2026년 2월 3일, 보건복지부에 따르면 국민건강보험공단은 최근 건강보험 제도의 형평성 강화와 지속 가능성 확보를 목표로 한 「2026년 업무 추진 계획」을 보고하였습니다. 이번 개편의 핵심 방향은 명확합니다. “실제로 가진 만큼, 실제로 번 만큼 부담하는 공정한 건강보험료 체계 구축” 이를 위해 재산보험료 산
2026년 법인세 신고 필요서류 총정리 1인 법인사업자 법인 결산 시 꼭 준비해야 할 서류

2026년 법인세 신고 필요서류 총정리 1인 법인사업자 법인 결산 시 꼭 준비해야 할 서류

2026년 법인세 신고 필요서류 총정리 1인 법인사업자 법인 결산 시 꼭 준비해야 할 서류 안내 법인세 신고 필요서류 안녕하세요. 세무기장대리를 전문으로 하는 쿠택스입니다. 매년 법인세 신고 시즌이 되면 “법인세 신고할 때 어떤 서류를 준비해야 하나요?” “1인 법인도 이렇게 많이 필요한가요?” 라는 질문을 정말 많이 받습니다. 법인세 신고는 단순히 신고서만 제출하는 것이 아니라, 법인 결산(재무제표 작성)을 전제로 진행되기 때문에 사전에 준비해야 할 서류가 생각보다 많습니다. 이번 포스팅에서는 2026년 법인세 신고 필요서류 1인 법인사업자 기준 결산 시 필수서류 를 한 번에 정리해 드리겠습니다. 법인세 신고 필요서류 및 법인 결산 시 필요서류 1인 법인사업자는 아래 서류를 꼭 준비해 주세요 1. 법인 등기부등본 / 2025년 말 기준 주주명부 법인의 기본 사항을 확인하기 위한 가장 기초적인 서류입니다. 확인 내용 회사의 기본 정보(상호, 대표자, 본점 주소 등) 주주 변동
2026년 법인사업자 세무기장, 법인세 결산을 위한 법인통장 적요기록

2026년 법인사업자 세무기장, 법인세 결산을 위한 법인통장 적요기록

2026년 법인사업자 세무기장 법인세 결산을 위한 법인통장 적요 기록 방법 총정리 쿠택스 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 법인사업자라면 매년 반드시 거쳐야 하는 과정이 바로 법인세 결산입니다. 그중에서도 많은 대표님들이 가장 쉽게 간과하지만, 세무조사·추징세액과 직결되는 핵심 요소가 바로 ‘법인통장 기록’ 입니다. 오늘은 2026년 법인사업자 세무기장 기준 법인세 결산 시 반드시 지켜야 할 법인통장 적요 기록 방법을 실무 사례 중심으로 정리해 드리겠습니다. 법인세 세무기장에서 법인통장이 중요한 이유 법인세 신고는 단순히 매출·매입만 맞춘다고 끝나지 않습니다. 법인통장 내역을 어떻게 입력하고, 어떤 적요로 관리했는지에 따라 세무 리스크가 완전히 달라집니다. 법인통장 입력으로 확인할 수 있는 핵심 포인트 1️ 외상채권·채무 및 미지급금 관리 외상매출금 외상매입금 미지급금 미지급비용 잔액 실제 사례 과거 결산 과정에서 거래처가 8,000,000원을 이중 출금한 사실을 법인
연말정산 자주하는 실수

연말정산 자주하는 실수

연말정산 자주하는 실수 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 쿠택스는 부가세 신고가 끝나고 이제 열심히 연말정산을 하고 있습니다. 연말정산하면서 자주 하는 실수에 대해서 오늘은 알아보려고 합니다. “작년이랑 똑같이 했는데 왜 토해내죠?” 연말정산 시즌, “작년에 했던 대로만 하면 되겠지”라는 생각이 자칫 세금 폭탄으로 돌아오는 경우가 많습니다. 국세청은 매년 자료를 교차 분석해 과다공제·부적격 공제자를 선별하고 있고, 잘못 받은 공제는 추징 + 가산세까지 이어질 수 있습니다. 연말정산 실수 TOP 3, 지금 꼭 체크해 보세요. * 2025년 연말정산 간소화 자료 "일괄로 내려받기" 관련 포스팅 https://blog.naver.com/ikuutax/224157315805 [홈택스] 2025 연말정산 간소화 자료 "일괄로 내려받기" 안녕하세요. 쿠택스입니다. 연말정산 간소화 자료 "일괄로 내려받기" 발급방법에 대해 안내드리... blog.naver.com 1️ 의료비 공제, ‘보험
복식부기의무자·간편장부대상자가 추계신고를 하면?

복식부기의무자·간편장부대상자가 추계신고를 하면?

복식부기의무자·간편장부대상자가 추계신고를 하면? 종합소득세 신고 시 반드시 알아야 할 3가지 불이익 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 종합소득세 신고 시즌이 되면 이런 질문을 정말 많이 받습니다. “저 복식부기 의무자라는데… 장부 하나도 안 써놨어요.” “간편장부 대상자라는데 그냥 홈택스에서 추계신고로 하면 안 되나요?” 결론부터 말씀드리면 ‘가능은 하지만, 불이익을 감수해야 합니다.’ 그리고 그 불이익은 생각보다 큽니다. 이번 글에서는 기장신고와 추계신고의 정확한 차이 복식부기 의무자·간편장부 대상자 기준 기장 의무자가 추계신고할 경우 발생하는 3가지 핵심 불이익 을 실무 기준으로 쉽게 정리해 드리겠습니다. ⸻ 1️ 기장신고 vs 추계신고 차이 2️ 복식부기·간편장부 대상자 판정 기준 3️ 기장 의무자가 추계신고 시 생기는 불이익 3가지 ⸻ 쿠택스세무사 기장신고와 추계신고, 뭐가 다를까? 국세청은 사업자의 업종과 수입금액 규모에 따라 장부 작성 의무를 다르게 부여합니다
2026년 종합소득세 신고ㅣ홈택스 vs 삼쩜삼 vs 쿠택스 소득세 세금환급

2026년 종합소득세 신고ㅣ홈택스 vs 삼쩜삼 vs 쿠택스 소득세 세금환급

2026년 종합소득세 신고 홈택스 vs 삼쩜삼 vs 쿠택스 소득세 세금환급 비교 쿠택스세무사 삼쩜삼과 쿠택스, 뭐가 다를까? 종합소득세 신고에서 가장 궁금한 건? 바로 "나는 얼마나 환급받을 수 있을까?"입니다. 오늘은 홈택스 환급금 조회 방법과 함께, 삼쩜삼 vs 쿠택스 신고대행 차이점까지 자세히 알려드릴게요. 종합소득세 환급금은 왜 생길까? "내가 세금을 더 냈다고?" 맞습니다. 환급금이 생기는 이유는 다음과 같습니다. 기납부세액이 결정세액보다 많을 때 실제로 내야 할 세금보다 미리 낸 세금이 더 많으면 그 차액이 환급됩니다. 원천징수 세금이 과다한 경우 프리랜서나 직장인처럼 급여나 용역비에서 3.3% 등으로 원천징수된 세금이 실제 세액보다 많으면 환급 대상이 됩니다. 공제 항목 반영으로 세액이 줄어든 경우 교육비, 의료비, 기부금 등을 공제하면 최종 납부세액이 줄어들고, 이에 따라 환급이 생길 수 있어요. 중간예납세액이 초과된 경우 사업자는 전년도 기준으로 중간 예납을 하는데
세무대리 기장 선택 시 고려사항

세무대리 기장 선택 시 고려사항

세무대리 기장 선택 시 고려사항 17년 경력 세무기장 전문 세무사 쿠택스가 알려드립니다 안녕하세요. 17년간 오직 기장·세무대리 업무만 전문으로 해온 쿠택스입니다. 사업을 시작하거나 기존 세무대리를 변경하려는 대표님들께서 가장 많이 하시는 고민이 바로 이것입니다. “어떤 세무사에게 기장을 맡겨야 할까?” “정말 내 사업을 제대로 이해해 줄까?” 그래서 많은 분들이 집에서 가까운 세무사 지인의 소개 기장료가 저렴한 곳 을 기준으로 세무대리를 선택하곤 합니다. 하지만 세무대리 선택을 잘못하면 단순히 불편함에서 끝나는 것이 아니라, 세무 신고 오류 가산세 및 세무조사 리스크 세무대리 변경에 따른 시간·비용 낭비라는 치명적인 결과로 이어질 수 있습니다. 사업의 재무 구조는 초기 세팅이 가장 중요합니다. 첫 단추를 잘못 끼우면, 이후 아무리 노력해도 바로잡기 어렵습니다. 그래서 오늘은 처음 세무기장대리를 선택하는 대표님들이 반드시 고려해야 할 사항에 대해 알아 보겠습니다. ① 단순 ‘
간편장부 vs 복식부기 vs 추계신고종합소득세 신고, 어떤 방식이 가장 유리할까?

간편장부 vs 복식부기 vs 추계신고종합소득세 신고, 어떤 방식이 가장 유리할까?

간편장부 vs 복식부기 vs 추계신고 종합소득세 신고, 어떤 방식이 가장 유리할까? 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 5월 종합소득세 신고 시즌이 다가오면 프리랜서·개인사업자 분들이 가장 많이 헷갈려 하시는 질문이 있습니다. “간편장부로 신고해야 할까?” “추계신고가 더 유리한 걸까?” “복식장부는 꼭 해야 하나?” 실제로 이 선택 하나로 내야 할 세금이 수백만 원까지 차이 나는 경우도 많습니다. 그래서 많은 분들이 하나하나 찾아보며 비교하시는데, 오늘은 그 내용을 실무 기준으로 정리해 드리겠습니다. 1. 간편장부 vs 추계신고, 차이부터 정확히 정리 간편장부란? 실제 매출과 실제 지출(필요경비)을 기록해 신고하는 방식 카드 사용내역, 계좌이체, 세금계산서 등 증빙 필수 실제 경비가 많을수록 세금 절감 효과 큼 향후 매출 증가 시 복식장부 전환의 기초 자료가 됨 실제 기준 신고 방식 추계신고란? 장부를 작성하지 않고 국세청이 정해둔 단순경비율을 적용해 신고 실제 경비 입
프리랜서 수입1억원 세금은 얼마나 될까? (삼쩜삼 3.3%)

프리랜서 수입1억원 세금은 얼마나 될까? (삼쩜삼 3.3%)

프리랜서 수입1억원 세금은 얼마나 될까? (삼쩜삼 3.3%) 필요경비율에 따라 달라지는 종합소득세 총정리 프리랜서로 활동하며 연 수입 1억 원을 올리는 경우, 실제로 납부해야 할 세금은 필요경비 인정 비율과 신고 방식에 따라 크게 달라집니다. 같은 매출 1억 원이라도 경비 처리 방법에 따라 세금 차이가 수백만 원 이상 발생할 수 있습니다. 이번 글에서는 프리랜서 수입 1억원 세금 계산 구조 필요경비율별 예상 세금 프리랜서가 꼭 알아야 할 절세 포인트 를 중심으로 정리해보겠습니다. ⸻ 1. 프리랜서 수입 1억 원, 세금 계산 구조 프리랜서 소득은 사업소득 또는 기타소득으로 분류되며, 일반적으로 종합소득세 신고 대상입니다. 세금 계산 흐름은 다음과 같습니다. 총수입(1억 원) → 필요경비 차감 → 소득금액 → 인적공제·연금보험료·기부금 등 공제 → 과세표준 → 종합소득세 + 지방소득세(10%) 핵심 포인트는 ‘필요경비를 얼마나 인정받느냐’ 입니다. 프리랜서 ⸻ 2. 필요경비가 3
2026년 연말정산 간소화 서비스 QnA

2026년 연말정산 간소화 서비스 QnA

2026년 연말정산 간소화 서비스 Q&A 총정리 (2025년 귀속, 국세청 홈택스 기준) 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 연말정산 과정에서 소득공제·세액공제를 잘못 적용하셨더라도 5월 종합소득세 신고 시 정정이 가능이 가능합니다. 국세청은 2025년 귀속 연말정산을 위해 2026년 1월 15일부터 홈택스 연말정산 간소화 서비스를 본격 개통합니다. 간소화 서비스에서는 교육비, 의료비, 보험료 등 총 45종의 소득·세액공제 자료를 한 번에 조회하실 수 있습니다. 아래에서는 국세청에서 안내한 연말정산 간소화 서비스 관련 주요 궁금증을 Q&A 형식으로 정리해 드립니다. Q1. 간소화 서비스에서 정상적으로 조회되던 부양가족 자료가 올해는 보이지 않는 이유는 무엇인가요? 부양가족이 간소화자료 제공에 동의했더라도, 다음의 경우에는 자료가 제공되지 않습니다. 2025년 소득금액이 100만 원 초과 (근로소득만 있는 경우 총급여 500만 원 초과) 2024년 12월 31일 이전 사망한 부양
사업장현황신고 2026년, 면세사업자 매출신고

사업장현황신고 2026년, 면세사업자 매출신고

사업장현황신고 2026년, 면세사업자 매출신고 |부가가치세 면세사업자라면 꼭 알아야 할 신고 의무 쿠택스 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 부가가치세가 면제되는 개인사업자분들 중 “나는 부가세 신고 안 하니까 신고할 게 없다”고 생각하시는 경우가 많습니다. 하지만 면세사업자에게는 ‘사업장현황신고’라는 별도의 신고 의무가 있습니다. 신고를 누락하면 종합소득세 가산세까지 이어질 수 있어 반드시 주의하셔야 합니다. 1. 사업장현황신고란? 사업장현황신고란 부가가치세가 면제되는 개인사업자가 직전 과세연도의 연간 수입금액과 사업장 현황을 사업장 관할 세무서에 신고하는 제도입니다. 즉, 부가가치세 신고를 하지 않는 대신 국세청에 “얼마를 벌었는지”를 미리 알려주는 신고라고 이해하시면 됩니다. 이 신고 자료는 종합소득세 신고의 기초 자료로 활용됩니다. 2. 사업장현황신고 대상자 다음과 같은 부가가치세 면세사업자는 원칙적으로 사업장현황신고 대상입니다. 대표적인 신고 대상 업종 병원,
신규사업자, 무조건 간이과세자가 유리할까요? (간이사업자)

신규사업자, 무조건 간이과세자가 유리할까요? (간이사업자)

신규사업자, 무조건 간이과세자가 유리할까요? (간이사업자) 2026년 기준 간이과세 vs 일반과세, 반드시 따져야 할 3가지 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 사업자등록을 준비하는 신규사업자분들이 가장 많이 묻는 질문이 있습니다. “신규사업자는 무조건 간이과세자로 하면 되나요?” 결론부터 말씀드리면 맞는 경우도 있는데 아닌 경우도 있습니다. 오히려 잘못 선택하면 부가세 환급 수백이상을 포기 하게 되는 경우도 있습니다. 특히 2024년 7월부터 간이과세자 기준이 연 매출 1억 400만 원 미만으로 대폭 상향되면서 “이제 웬만하면 다 간이로 하면 되겠네?”라고 오해하시는 분들이 많아졌습니다. 하지만 기준이 완화된 만큼, 함정도 더 많아졌습니다. 오늘은 2026년 기준, 신규사업자가 사업자등록 전에 반드시 체크해야 할 간이과세자 vs 일반과세자 선택 기준을 정리해 드리겠습니다. 1️ 간이과세 1억 400만 원 상향 BUT, ‘세금계산서’는 여전히 핵심입니다 많은 분들이 “매출 1
안경원 창업과 안경원 세금

안경원 창업과 안경원 세금

안경원 창업과 안경원 세금 안경원 전문 기장세무사 쿠택스가 정리한 개업부터 세금까지 안녕하세요. 안경원 전문 기장세무사 쿠택스입니다. 안경원 창업을 준비하시는 분들께 가장 많이 받는 질문은 단순합니다. “안경원 개업, 어디서부터 어떻게 준비해야 하나요?” 이번 글에서는 안경원 개업 과정, 운영 시 꼭 알아야 할 실무 포인트, 그리고 자금계획·매장임대·세금 관리까지 실제 현장에서 겪는 내용을 중심으로 정리해 보겠습니다. "안경점 마진이 그렇게 좋다면서요?" 이런 질문도 많이 하십니다. 이건 정말 옛날 얘기입니다. 요즘 안경원 폐업도 많고 쉽지 않은 환경입니다. 절대로 쉽게 생각하면 오산입니다. ⸻ 1. 안경원 개업 과정 한눈에 보기 안경광학과 졸업 후 안경사 국가고시 합격은 안경원 창업을 위한 최소 조건입니다. 이후에는 각자의 상황에 따라 창업 형태가 달라집니다. 안경원 창업 형태별 선택 • 개인 안경원 창업 • 프랜차이즈 가맹점 창업 • 콘택트렌즈 전문 매장 • 하우스 브랜드 중심
현금 할인 vs 전자세금계산서 수취

현금 할인 vs 전자세금계산서 수취

현금 할인 vs 전자세금계산서 수취 경비처리를 통한 종합소득세 절세 전략 안녕하세요. 세무기장 전문 쿠택스입니다. 사업을 운영하다 보면 거래처로부터 “세금계산서 안 받으면 부가가치세만큼 현금 할인해 드릴게요” 라는 제안을 한 번쯤은 받아보셨을 겁니다. 특히 부가가치세 부담이 없거나 적은 면세사업자·간이과세자의 경우 “어차피 부가세 환급도 못 받는데 세금계산서가 무슨 소용이 있나?” 라고 생각하시는 분들도 많습니다. 하지만 현금 할인 선택이 오히려 종합소득세 부담을 키우는 결과를 만들 수 있다는 점, 알고 계셨나요? 면세사업자도 세금계산서를 받아야 하는 이유 병원, 학원, 농수산물 도매업 등 면세사업자는 부가가치세 납세의무와 매입세액공제 대상에서는 제외됩니다. 이 때문에 “부가세도 못 돌려받는데” “굳이 세금계산서 받을 필요 있나?” 라는 생각으로 부가세만큼 현금 할인을 선택하는 경우가 많습니다. 하지만 중요한 사실은, 면세사업자는 ‘부가가치세’만 면제될 뿐 종합소득세, 지방소
부가세 신고대행 납부세액을 불러드리며 느낀 현실

부가세 신고대행 납부세액을 불러드리며 느낀 현실

부가세 신고대행 납부세액을 불러드리며 느낀 현실 쿠택스 부가세 가산세까지 반드시 알아야 하는 이유 안녕하세요. 부가세 신고대행 전문 쿠택스입니다. 올해는 유독 부가세 납부세액을 안내드리면서 내수경기가 정말 어렵다는 걸 체감하게 됩니다. 숫자 하나하나에 대표님들의 한숨이 그대로 담겨 있기 때문입니다. 저희는 1월 12일부터 1월 20일까지 부가가치세 신고를 바쁘게 마무리했습니다. 그리고 오늘, 각 사업장별 부가세 납부세액을 안내드리고 있는데 대부분의 대표님들이 같은 반응을 보이십니다. ⸻ 대표님들의 실제 반응 A사장님 “너무 과합니다… 낮춰주세요. 정말 돈이 없어요 ㅜㅜ” B사장님 “안녕하세요! 혹시 부가세를 더 줄일 방법은 없을까요?” C사장님 “이번에는 좀 많이 나왔네요…” 이런 말씀을 들을 때마다 세무사로서 가장 마음이 무거운 순간이기도 합니다. ⸻ 부가세를 줄여드리고 싶지만, 현실적인 한계 솔직히 말씀드리면 정상적인 범위 내에서는 더 줄일 방법이 없는 경우가 대부분입니다. 간혹
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